Facebook
Kategorie MENU
Bestseller
Nowość
Promocja!
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Stan prawny: 15 października 2020 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 576
Więcej informacji

Omówienie praktyki stosowania przepisów mających zapobiegać i karać za przestępstwa podatkowe.

-48%

Karuzele i inne oszustwa podatkowe. Metody przeciwdziałania unikaniu opodatkowania

Karuzele i inne oszustwa podatkowe. Metody przeciwdziałania unikaniu opodatkowania

Przeczytaj fragment Zobacz spis treści

Omówienie praktyki stosowania przepisów mających zapobiegać i karać za przestępstwa podatkowe.

Produkty z promocji znikają w błyskawicznym tempie. Pospiesz się jeśli nie chcesz przegapić niższej ceny!
Stan prawny: 15 października 2020 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 576
Więcej informacji

Opis publikacji

W publikacji omówiono praktykę stosowania przepisów mających zapobiegać i karać za przestępstwa podatkowe.

Ico_Gray_17.gif [486 B]   Zawarto w niej:

  • ocenę kluczowych zmian wprowadzonych w ramach tzw. uszczelniania prawa podatkowego,
  • opis najczęściej występujących wyłudzeń w podatku VAT oraz podatkach dochodowych,
  • prawnokarne znaczenie nowych regulacji mających zapobiegać takim wyłudzeniom.

Autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie, gdzie powinna być postawiona granica między interesem fiskalnym państwa a interesem fiskalnym obywateli. Przybliżają zalety i wady nowelizacji ustaw podatkowych uszczelniających system podatkowy oraz poddają w ocenę zasadność ich wprowadzenia. Przedstawiają także praktykę urzędową i sądową, które ukształtowały się w związku z działaniami...

W publikacji omówiono praktykę stosowania przepisów mających zapobiegać i karać za przestępstwa podatkowe.

Ico_Gray_17.gif [486 B]   Zawarto w niej:

  • ocenę kluczowych zmian wprowadzonych w ramach tzw. uszczelniania prawa podatkowego,
  • opis najczęściej występujących wyłudzeń w podatku VAT oraz podatkach dochodowych,
  • prawnokarne znaczenie nowych regulacji mających zapobiegać takim wyłudzeniom.

Autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie, gdzie powinna być postawiona granica między interesem fiskalnym państwa a interesem fiskalnym obywateli. Przybliżają zalety i wady nowelizacji ustaw podatkowych uszczelniających system podatkowy oraz poddają w ocenę zasadność ich wprowadzenia. Przedstawiają także praktykę urzędową i sądową, które ukształtowały się w związku z działaniami prawodawcy.

Ico_Gray_1.gif [750 B]   W opracowaniu uwzględniono m.in. zmiany dotyczące:

  • mechanizmu podzielonej płatności w VAT,
  • zaostrzenia odpowiedzialności karnej za przestępstwa fakturowe, a także inne przestępstwa gospodarcze,
  • klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Ico_Gray_6.gif [752 B]   Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, sędziów, pracowników administracji. Będzie cennym źródłem wiedzy dla ekonomistów, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, prezesów i członków zarządów, a także menadżerów wyższego i niższego szczebla.

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Radosław Bulejak – radca prawny, doktor nauk prawnych, przewodniczący Zespołu ds. podatków i danin quasi-podatkowych w ramach Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Specjalizuje się w reprezentowaniu podatników w postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach przed sądami administracyjnymi, a także zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym w zakresie podatków pośrednich. Autor licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego, a także pomocy naukowych dla aplikantów notarialnych i komorniczych.

Dagmara Dominik-Ogińska – doktor prawa, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Absolwentka: Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalistycznych studiów w zakresie prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Paris IX Dauphine w Paryżu, École Nationale des Impôts w Paryżu, Uniwersytetu Neapolitańskiego im. Fryderyka II; doktor prawa Paris I Panthéon-Sorbonne w Paryżu. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Wyróżniona honorowym tytułem „Sędzia Europejski 2011 i 2014”. Członek (w tym członek zarządu) International Association of Tax Judges, członek Association of European Administrative Judges i członek International Fiscal Association.

Anna Karczewska – dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich i Międzynarodowych w Kancelarii ADN Podatki. Ukończyła Studia Podatkowe oraz Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych organizowane przez Szkołę Główną Handlową, a także Podyplomowe Studia Prawo Karne Skarbowe i Gospodarcze organizowane przez Uniwersytet Jagielloński. Były pracownik urzędu skarbowego oraz prawnik w Ministerstwie Finansów; tax manager w międzynarodowym holdingu. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa i podatków (m.in. dla Krajowej Administracji Skarbowej z zakresu kontroli skarbowej i procedur dowodowych). Od kilku lat jest związana ze Szkołą Główną Handlową, gdzie prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach Podatkowych. Doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja: prawo podatkowe. Członek International Fiscal Association. Prelegent na konferencjach sejmowych dotyczących podatku VAT.

Radosław Bulejak – radca prawny, doktor nauk prawnych, przewodniczący Zespołu ds. podatków i danin quasi-podatkowych w ramach Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Specjalizuje się w reprezentowaniu podatników w postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach przed sądami administracyjnymi, a także zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym w zakresie podatków pośrednich. Autor licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego, a także pomocy naukowych dla aplikantów notarialnych i komorniczych.

Dagmara Dominik-Ogińska – doktor prawa, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Absolwentka: Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalistycznych studiów w zakresie prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Paris IX Dauphine w Paryżu, École Nationale des Impôts w Paryżu, Uniwersytetu Neapolitańskiego im. Fryderyka II; doktor prawa Paris I Panthéon-Sorbonne w Paryżu. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Wyróżniona honorowym tytułem „Sędzia Europejski 2011 i 2014”. Członek (w tym członek zarządu) International Association of Tax Judges, członek Association of European Administrative Judges i członek International Fiscal Association.

Anna Karczewska – dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich i Międzynarodowych w Kancelarii ADN Podatki. Ukończyła Studia Podatkowe oraz Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych organizowane przez Szkołę Główną Handlową, a także Podyplomowe Studia Prawo Karne Skarbowe i Gospodarcze organizowane przez Uniwersytet Jagielloński. Były pracownik urzędu skarbowego oraz prawnik w Ministerstwie Finansów; tax manager w międzynarodowym holdingu. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa i podatków (m.in. dla Krajowej Administracji Skarbowej z zakresu kontroli skarbowej i procedur dowodowych). Od kilku lat jest związana ze Szkołą Główną Handlową, gdzie prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach Podatkowych. Doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja: prawo podatkowe. Członek International Fiscal Association. Prelegent na konferencjach sejmowych dotyczących podatku VAT.

Wojciech Kotowski – doradca podatkowy. Specjalizuje się w zagadnieniach podatku od towarów i usług (VAT), doradza podmiotom działającym w różnych sektorach gospodarki, w szczególności w branży nieruchomościowej, finansowej, usługowej, energetycznej, produkcyjnej oraz jednostkom samorządu terytorialnego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów doradczych, zarówno w ramach bieżącego doradztwa podatkowego, jak i związanych z realizacją złożonych transakcji restrukturyzacyjnych, audytów podatkowych oraz due diligence.

Michał Majczyna – doradca podatkowy. Zajmuje się doradztwem w zakresie VAT i podatków dochodowych dla podmiotów z branży reklamowej, w tym domów mediowych, w wiodącej polskiej kancelarii podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w organach administracji, kancelarii podatkowej i jako asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Poza bieżącym doradztwem podatkowym zajmuje się przeglądami podatkowymi, doradza klientom w toku postępowań podatkowych, postępowań kontrolnych, a także przed sądami administracyjnymi. Prowadził szkolenia i wykłady z zakresu prawa podatkowego m.in. w Szkole Głównej Handlowej. Autor publikacji, również książkowych, z zakresu prawa podatkowego. Wyróżniony w XIII Rankingu Najlepszych Doradców Podatkowych w Polsce Dziennika „Rzeczpospolita” w kategorii „Młody talent podatkowy”.

Jacek Matarewicz – doktor nauk prawnych; adwokat, doradca podatkowy; Partner w Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. z o.o., lider Zespołu VAT, Akcyzy i Ceł, a także Zespołu Postępowań podatkowych w tej Kancelarii; sędzia sądu dyscyplinarnego w Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Ekspert BCC ds. VAT, akcyzy oraz prawa karnoskarbowego. Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Wieloletni praktyk prawa podatkowego oraz procedury podatkowej. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa podatkowego (szkolenia komercyjne zamknięte i otwarte, zajęcia/warsztaty ze studentami oraz aplikantami adwokackimi). Pełnomocnik i obrońca przedsiębiorców lub podatników w licznych sporach podatkowych, sprawach karnych gospodarczych oraz karnoskarbowych. W 2017 r. zajął 2 miejsce w kategorii „Akcyza” w XI edycji Rankingu Firm i Doradców Podatkowych organizowanego przez „Dziennik Gazetę Prawną”. W 2019 r. zajął 1 miejsce w kategorii „VAT” oraz 3 miejsce w kategorii „Akcyza” w XIII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych organizowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną” oraz został wybrany najlepszym ekspertem w zakresie Podatku Akcyzowego w XIII Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego dziennika „Rzeczpospolita”. W 2020 r. zajął 3 miejsce w kategorii „Akcyza” w XIV Rankingu Firm i Doradców Podatkowych organizowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną”, a praca i sukcesy prowadzonego przez niego Zespołu Postępowań Podatkowych przyczyniły się do wyróżnienia Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. z o.o., która zajęła 2. miejsce w Polsce w kategorii „Spory Podatkowe”. Ponadto w 2020 r. został wyróżniony wśród rekomendowanych doradców podatkowych specjalizujących się w akcyzie w XIV Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego dziennika „Rzeczpospolita”. Autor i współautor kilkuset publikacji prawnych oraz podatkowych.

Katarzyna Piątkowska-Zagiczek – doktor nauk prawnych, adwokat. Adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu; wykładowca na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka publikacji z zakresu prawa karnego, prawa karnego skarbowego i prawa medycznego.

Jan Rudowski – sędzia specjalizujący się w prawie podatkowym. W latach 1984–1998 pracownik Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w tym od 1991 r. dyrektor tej Izby. Od 1991 r. czynnie uczestniczy w konsultowaniu i pilotażach nowego systemu podatkowego. W latach 1998–2001 podsekretarz i sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. W tym czasie prezydent Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA). Od niemal dwudziestu lat sędzia w sądzie administracyjnym, w tym od lutego 2016 r. Prezes Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, a od czerwca 2016 r. – wiceprezes NSA.

Bartłomiej Senderowski – aplikant adwokacki. Specjalizuje się w podatku od towarów i usług (VAT), akcyzie, cłach oraz w obsłudze postępowań podatkowych dla firm z różnych sektorów gospodarki. Zaangażowany w monitorowanie zmian polskiego systemu podatkowego dla organizacji, takich jak Business Centre Club czy Konfederacja Lewiatan. Autor licznych publikacji oraz artykułów naukowych z zakresu prawa podatkowego.

Beata Sobocha – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego; egzaminator z zakresu prawa administracyjnego – powołana do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego i radcowskiego.

Krystyna Szydłowska – ekonomista, licencjonowany doradca podatkowy. Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Posiada certyfikat ACCA – międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Doświadczenie zawodowe zdobywała w największych międzynarodowych firmach doradczych. Zakres jej praktyki obejmuje przede wszystkim ceny transferowe. W swojej praktyce skupia się m.in. na przygotowaniu obrony cen transferowych oraz pomocy w trakcie kontroli podatkowych, ocenie skutków podatkowych różnego rodzaju rozliczeń wewnątrzgrupowych, opiniowaniu umów wewnątrzgrupowych, doradztwie związanym z reorganizacją działalności, opracowaniu i pomocy w implementacji modeli rozliczeń między podmiotami powiązanymi. Uczestniczyła w pracach jednego z zespołów roboczych, powołanych przez Forum Cen Transferowych przy Ministrze Finansów, który opracował Rekomendacje dotyczące interpretacji i zakresu stosowania przepisów nt. restrukturyzacji. Zajęła pierwsze miejsce w kategorii „Najlepszy doradca w zakresie cen transferowych” w XIII i XIV Rankingu Dziennika „Rzeczpospolita” (kwiecień 2020) oraz drugie miejsce w kategorii „Ceny transferowe” w XIII Rankingu Dziennika Gazety Prawnej.

Anna Hornowska – adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie; pracownik naukowy w Katedrze Prawa Finansowego i Ekonomii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Absolwentka kierunków administracja oraz prawo na WPiA UKSW w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych Business Law na WPiA UKSW w Warszawie. Jest autorką publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz prawa finansowego. Związana z doradztwem podatkowym od 2010 r. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła, współpracując m.in. z kancelariami z tzw. Wielkiej Czwórki. Specjalizuje się w zakresie planowania podatkowego związanego z problematyką transfer pricing. Projekty w zakresie cen transferowych realizowała zarówno dla podmiotów sektora prywatnego, jak i publicznego, w tym w szczególności z branży finansowej, motoryzacyjnej, budowlanej, energetycznej oraz transportowej. Jest trenerem prowadzącym szkolenia o tematyce poświęconej zagadnieniom wyceny transferu. Poza problematyką cen transferowych jej praktyka zawodowa obejmuje również prawo karne, w tym prawo karne skarbowe.

Irena Ożóg – doktor ekonomii; w latach 1989–2003 dyrektor departamentu, a następnie podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Współtwórczyni polskiego systemu podatkowego. Wykładowca finansów publicznych w Szkole Głównej Handlowej. Doradca podatkowy z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w doradztwie krajowym i zagranicznym przedsiębiorstwom, a także instytucjom finansowym. Jako ekspert współpracuje z administracją rządową i samorządową, organami władzy publicznej oraz organizacjami biznesowymi. Minister finansów w Gabinecie Cieni BCC. Jest laureatką wielu nagród, wyróżnień i najwyższych pozycji w rankingach doradców podatkowych. Wyróżniona przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych za wybitne zasługi i wkład w rozwój doradztwa podatkowego w Polsce, a także misję społeczną w propagowaniu wiedzy z zakresu finansów. Autorka dziewięciu książek i ponad dwustu monografii oraz artykułów poświęconych prawu finansowemu, w tym podatkowemu.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Opinie

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 120zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora